市委网信办2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2023年部门预算公开如下:
一、部门职责
市委网信办主要职能有:
(一)贯彻落实中央和省上关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署,督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项;负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急处置工作。
(二)负责处理市委网络安全和信息化委员会日常工作,协调有关方面落实委员会的决定事项、工作部署,向委员会提出工作意见和建议。
(三)研究拟订全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划、重大政策和年度计划;统筹推进全市网络安全和信息化法治建设,根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、实施和监督检查。
(四)统筹协调全市网络安全保障体系建设,协调信息安全保护工作,推进信息安全等级保护工作;指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作;协调推动公共服务和社会治理信息化;指导网络安全信息共享和通报。
(五)负责全市互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,组织开展网上评论工作和“网军”队伍建设,维护网络意识形态安全;负责互联网信息内容监督管理执法,按照属地管理原则,依法指导和管理本市和落地网站,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站;组织开展网络舆论生态治理,净化网络环境;组织协调涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作;承担属地新闻网站从业人员申领记者证初审工作,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作。
(六)负责指导协调全市网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集、分析、研判、报送和处置工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范互联网舆情服务市场。
(七)推动全市网络阵地建设,负责属地重点新闻网站规划建设及监督管理,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。
(八)推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、服务和管理互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进网站党建、团建工作;推进网络信用体系建设;组织开展网上统战工作。
(九)依法负责全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管;指导协调全市网络游成、网络视听、网络出版等相关业务;指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。
(十)负责互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查。
(十一)规划指导全市金融信息服务业务,组织开展全市金融信息服务市场监管,协调金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。
(十二)组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育;组织开展对外交流与合作。
(十三)指导、检查、推动县(市、区)和有关部门网络安全和信息化工作。
(十四)完成市委、市政府和委员会交办的其他事项。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
市委网信办内设综合科、网络传播评论科、网络管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科5个科室。
(二)其他事业单位
市网信办下属平凉市舆情应急指挥中心1个非参照公务员法管理科级事业单位,属公益一类,核定全额事业编制5名,设主任1名。主要职责:承担全市互联网舆情监测、网络舆论引导、网络舆情信息研判、公共网络安全管理以及互联网网络安全事件的预防、发现、预警和协调处置等工作。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2023年预算收入307.66万元,其中:当年财政拨款收入307.66万元,比2022年预算增加105.46万元,增加52%,增加的主要原因是:财政预算增加,人员增多。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入307.66万元,上年结转收入0万元。
(二)支出预算
2023年支出预算341.52万元,其中:当年财政拨款预算341.52万元,比2022年预算预算增加114.32万元,增长50%,增长的主要原因是:财政预算增加,人员增多。
1.一般公共服务支出286.86万元。
2.社会保障和就业支出22.56万元。
3.卫生健康支出13.07万元。
4.住房保障支出19.03万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出341.52万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出276.52万元,比2022年预算增加119.82万元,增加76%。增长的主要原因是:财政预算增加,人员增加,新增科室预留费用。
(二)项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算65万元,比2022年预算增加19.5万元,增加43%,增加的主要原因是:财政预算增加。
保障运转经费5个,主要是:网络传播评论工作经费、网络舆情监测处置经费、网络安全工作经费、政府网站和政务新媒体监测系统服务费、网信办工作经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0元,与上年持平。
(二)公务接待费0万元,较2022年无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费0元,较2022年无增减。
(四)培训费0元,较2022年无增减。
(五)会议费0元,较2022年无增减。
(六)机关运行费29.4万元,比2022年预算增加4.8万元,增加19%,增加的主要原因是:财政预算增加,人员增加。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2023年本部门无非税收入项目。
(三)政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为264.4万元,均为办公设备。
七、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个,包括网络传播评论工作经费、网络舆情监测处置经费、网络安全工作经费、政府网站和政务新媒体监测系统服务费、网信办工作经费。
(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个,涉及财政支出65万元,均为一般公共预算项目。
八、名词解释
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出:反映政府的转移性支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.市委网信办单位2023年部门预算公开表
2.2023年度市级部门预算项目支出绩效目标表
2023年部门预算公开表.xls2023年部门预算绩效目标表.xlsx