平凉市自然资源局(汇总)2024年部门预算公开情况说明目录
平凉市自然资源局(汇总)
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、 项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门职责
平凉市自然资源局主要职能有:
平凉市自然资源局是市政府实施国土资源管理的行政职能部门,也是国家为保障经济社会可持续发展战略实施的行政执法部门。
(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制职责。
(二)负责全市自然资源调查监测评价。
(三)负责全市自然资源和不动产统一确权登记工作。
(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。
(五)负责全市自然资源的合理开发利用。
(六)负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。
(七)负责全市城乡规划和建设项目规划管理工作,落实城乡规划政策并监督实施。
(八)负责统筹全市国土空间生态修复工作。
(九)负责组织落实最严格的耕地保护制度。
(十)负责全市地质勘查行业管理和地质工作。
二、机构设置
(一)平凉市自然资源局局本级机构设置
1.机关内设机构
局机关内设科室16个,分别是办公室、综合科、政策法规科、政务服务科、国土空间规划科、自然资源调查监测科(测绘地理信息科)、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间用途管制科、建设用地规划科、建设工程规划科、国土空间规划监督科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源监督管理科、人事科、财务科。
2.参照公务员法管理单位
单位下属1个参照公务员法管理事业单位,国土资源执法监察支队。
3.直属事业单位
单位下属11个非参照公务员法管理事业单位,分别是市自然资源综合事务中心、市土地收购储备中心、市不动产登记中心、市地质灾害应急中心、市统一征地办公室、市土地整理开发中心、市矿业权服务中心、市规划设计评审中心、市国土空间规划研究室和城东规划所、城西规划所。
(二)平凉市自然资源局崆峒分局机构设置
1.平凉市自然资源局崆峒分局共有4个内设股室(队)、5个全额拨款事业单位,其中:2个参公事业单位。
2.参照公务员法管理的事业单位
平凉市自然资源局崆峒分局下属2个参照公务员法管理事业单位,为平凉市崆峒区规划办、平凉市自然资源局崆峒分局地质矿产服务中心。
3.其他事业单位
平凉市自然资源局崆峒分局直属公益一类事业单位3个,为平凉市不动产登记中心崆峒分中心、平凉市自然资源局崆峒分局地质灾害预防监测治理站、平凉市自然资源局崆峒分局统一征地办公室。
(三)平凉市不动产登记中心机构设置
平凉市不动产登记中心下设综合科、登记一科、登记二科、受理科和档案信息科五个科室。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2024年收入预算3516.73万元(详见部门预算公开表1,2),比2023年预算增加53.82万元,增长1.55%,增长的主要原因是一般公共预算财政收入增加了53.82万元、政府性基金收入增加了0万元、上年结转收入增加0万元,包括:一般公共预算收入3516.73万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2024年支出预算3516.73万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款3516.73万元,比2023年预算增加53.82万元,增长1.55%,增加的主要原因是一般公共服务支出增加0万元、科学技术支出增加了 0万元、文化旅游体育与传媒支出减少了0元、社会保障和就业支出增加了84.56万元、卫生健康支出增加了1.91万元、自然资源海洋气象等支出减少30.23万元、住房保障支出减少了2.42万元、转移性支出减少了0万元等。当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:
1.一般公共服务支出0万元;
2.科学技术支出0万元;
3.文化旅游体育与传媒支出0万元;
4.社会保障和就业支出309.87万元;
5.卫生健康支出135.10万元;
6.自然资源海洋气象等支出2882.90万元;
7.住房保障支出188.86万元;
8.转移性支出0万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出3516.73万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2024年基本支出2888.38万元,比2023年预算增加131.47万元,增长4.35%,增长的主要原因是社会保障和就业支出等职工社保经费增加基本支出预算安排。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算628.35万元,比2023年预算减少52.65万元,下降7.73%,下降的主要原因是本年度财政资金紧张,安排的项目资金较上年减少。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平。
2.公务接待费0万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费5万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元),比2023年预算增加3万元,增长150%,增加的主要原因是增加防治灾害应急车辆运行费。
4.培训费0万元,与上年持平。
5.会议费0万元,与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费237.18万元,比2023年预算减少32.03万元,下降11.90%,下降的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定和有关要求,落实“过紧日子”有关措施,压减机关运行经费。
七、政府采购安排情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额51.46万元,其中:政府采购货物预算45.46万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产原值为2027.40万元,净值为1300.54万元。其中:办公用房5834.55平方米,价值1267.67万元;部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值25.04万元;单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。
(二)非税收入情况
2024年本部门共有2个单位涉及非税收入,2024年计划征收171万元。
(三)重点项目情况
2024年部门预算安排项目支出628.35万元。具体如下:
1.2019-2022年中心城区(崆峒区)建设用地节约集约评价。根据甘肃省自然资源厅《关于开展2019年度建设用地节约集约利用状况评价工作的通知》文件精神需进行2019—2022年中心城区(崆峒区)建设用地节约集约评价,该项工作是以市、县级行政辖区为评价单元,主要评价行政区内建设用地供应和利用情况、建设用地承载人口、经济投入产出强度及其变化趋势,服务国家和省级层面建设用地宏观管理。评价周期为每年一次,以上一年的12月31日为评价时点。经过公开招标,2019—2022年中心城区(崆峒区)建设用地节约集约评价预算金额99.68万元。已支付74.76万元,2024年度需支付24.92万元。财政安排预算资金13万元。
2.平凉市园地、林地、草地分等定级全市成果汇总项目。根据《自然资源部办公厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发[2022]13号)、《甘肃省自然资源厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》(甘利资函[2022]64号)文件要求,以平凉市第三次全国国土调查成果和2020年度国土变更调查数据为底图,结合全市园、林、草地资源分布,统筹现有的自然资源调查监测成果,依据相关技术规程和标准,开展全市园地110.83万亩、林地713.69万亩、草地105.8万亩的园、林、草地分等定级成果汇总工作,形成全市统一的园、林、草地分等定级成果。2023年6月经阳光采购平台招标,合同总额45.35万元,2024年财政安排预算资金45.35万元。
3.平凉市自然资源统一确权登记项目。根据《甘肃省人民政府关于印发甘肃省自然资源统一确权登记总体工作方案通知》(甘政发〔2020〕8号)、《平凉市人民政府关于印发平凉市自然资源统一确权登记工作方案的通知》(平政发〔2020〕38号)有关精神要求,从 2020 年起,全市分阶段推进各类自然资源确权统一登记工作。2020年度完成关山莲花台国家级风景名胜区、莲花台省级森林公园自然保护地确权登记工作;汭河、颉河2 条水流自然资源确权登记工作;2021年完成达溪河、黑河、水洛河、渝河、策底河(月明河)、北杨涧河、里口沟、孙家沟以及纸坊沟水库、八里庙水库、高庄水库水流自然资源确权登记工作。2023年完成云崖寺省级风景名胜区、云崖寺省级地质公园、云崖寺国家森林公园、米家沟省级森林公园、朝那湫省级森林公园、马峡林场、玄峰山林场、海龙山林场、麻庵林场、红崖山林场和市级管理的湿地、草原(草地)以及跨县域分布的湿地、草原(草地)自然资源确权登记和全市重点区域自然保护区、自然公园等各类自然保护地,重要森林、河流、草原 (草地)、湿地、探明储量的矿产资源等自然资源统一确权登记。完成全市自然资源确权登记信息数据库建设并实现与全国统一的自然资源登记信息系统汇交。适时启动非重点区城自然资源统一确权登记工作,实现全市自然资源统一确权登记全覆盖目标。合同总额1266.81万元,已支付495.99万元,欠款770.82万元。该项目2024年财政安排预算资金150万元。
4.平凉市国土空间总体规划(2020-2035)编制。根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发〔2019〕87号),建立国土空间规划体系并监督实施,将主体功能区规划、城乡规划、土地利用规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”,强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用,是党中央、国务院作出的重大部署。开展市级国土空间总体规划编制,是深入贯彻落实国家和甘肃省关于国土空间规划编制有关要求的重要举措。总编制费1394.2万元,财政已安排资金801.62万元,2024年财政安排预算资200万元。
5.天门塬城市设计和中心城区控制性详细规划动态维护。根据《天门塬综合开发实施方案》和《甘肃省城乡规划条例》,需编制完成天门塬城市设计,完成中心城区控制性详细规划动态维护。合同总额300万元,已支付220万元,2024年财政安排预算资金20万元。
6.平凉市中心城区详细规划及专项规划编制(修编)。根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅印发〈关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的工作方案〉的通知》和《平凉市人民政府办公室关于印发平凉市中心城区详细规划及专项规划编制(修编)工作方案的通知》(平政办发〔2023〕99号)要求,以《平凉市国土空间总体规划(2021—2035年)》为统领,高质量开展中心城区国土空间详细规划和专项规划编制,进一步健全国土空间规划体系,推动“多规合一”改革不断向纵深推进,将总体规划确定的各项目标、指标和要求向下传导落实,持续完善城市功能,提高城市综合承载能力和公共服务水平,促进城乡内涵式、集约型、绿色化高质量发展。本次编制工作内容共分为详细规划单元划定、中心城区已编控制性详细规划实施评估、中心城区城镇开发边界内控制性详细规划编制三大部分。将详细规划从静态蓝图向全过程全周期动态管控转变,充分发挥详细规划在“五级三类”国土空间规划体系中承上启下的关键作用,将总体规划确定的各项目标、指标和要求向下传导落实到详细规划,并通过详细规划的落地实施将“多规合一”改革不断向纵深推进。根据《甘肃省工程勘察设计收费指导标准(国土空间规划)》参考同类城市采购价格,项目概算总计1934.93万元,计划分三年纳入市级财政预算。2024财政安排预算资金200万元。
(四)部门管理转移支付情况
2024年,暂未安排部门管理转移支付资金。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。2023年,我单位严格按照市财政局相关规定,以预算编制执行与绩效管理评价并重为原则,组织开展了2023年专项资金绩效目标填报等工作,通过预算执行与绩效管理结合推进,有效保证了资金的安全高效支出。
(二)2024年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个,主要是2019-2022年中心城区(崆峒区)建设用地节约集约评价;平凉市园地、林地、草地分等定级全市成果汇总项目;平凉市自然资源统一确权登记项目;平凉市国土空间总体规划(2020-2035)编制;天门塬城市设计和中心城区控制性详细规划动态维护;平凉市中心城区详细规划及专项规划编制(修编),涉及财政支出628.35万元。其中:涉及一般公共预算项目6个,涉及财政支出628.35万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属3个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。
11、科学技术支出(类)社会科学(款):反映用于社会科学方面的支出。
12、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
13、文化旅游体育与传媒支出(类):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。
16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
18、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款):反映新闻出版、电影等方面的支出。
19、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
20、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
21、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款):反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。
22、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项):反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。
23、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映单位开支的离退休经费。
26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
31、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出
32、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
36、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
37、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
38、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39、转移性支出(类):反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出
40、转移性支出(类)一般性转移支付(款):反映政府间一般性转移支付。
41、转移性支出(类)一般性转移支付(款)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出(项):反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。
42、转移性支出(类)一般性转移支付(款)其他一般性转移支付支出(项):反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。
43、转移性支出(类)专项转移支付(款):反映政府间专项转移支付。
44、转移性支出(类)专项转移支付(款)文化旅游体育与传媒(项):反映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。
45、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款):反映政府间政府性基金转移支付。
46、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款)其他支出(项):反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。
47、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
48、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
49、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
50、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
51、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。
52、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
53、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
54、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
55、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
56、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
57、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
58、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
59、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
60、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。
61、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
62、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。
63、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
64、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
65、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
66、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
67、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
68、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
69、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
70、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
71、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
72、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
73、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。
74、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
75、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
76、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
77、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
78、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
79、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
80、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
81、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
82、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
83、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
84、资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
85、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
86、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
87、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
88、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。
89、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
90、对企业补助(类):反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
91、对企业补助(类)费用补贴(款):反映对企业的费用性补贴。
92、其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
93、其他支出(类)对民间非营利组织和群众性自治组织补贴(款):反映对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出。
平凉市自然资源局
2024年02月02日
附件:1.平凉市自然资源局(汇总)2024年部门预算公开表
2.平凉市自然资源局(汇总)2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1.市自然资源局2024年部门预算公开表(汇总).xlsx
附件2.市自然资源局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表(汇总).xlsx