平凉市农业农村局(汇总)2025年部门预算公开
平凉市农业农村局
2025年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
平凉市农业农村局是平凉市政府工作部门,具体职责如下:
1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作。
2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3.提出深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。
4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责全市种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等主要农产品生产,组织落实促进粮食、蔬菜等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的提升。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。
6.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。组织开展符合安全标准的农产品认证。
7.组织全市农业资源区划工作,指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理,负责野生植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全市外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设,组织开展农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理,指导农业机械化发展和农机安全监理,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内植物防疫检疫工作,依规监测、发布并组织扑灭疫情。提出生产救灾资金安排建议,指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。
10.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。
11.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12.指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.组织开展农业对外合作工作。组织开展农业对外经济、贸易促进和技术交流合作。会同有关部门组织实施农业外援、援外项目。
14.完成市委、市政府、市委农村工作领导小组和省农业农村厅交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
局机关内设农办秘书科和18个职能科室,分别是办公室、人事教育科、政策法规科、农村改革科、产业发展科、计划财务科、种植业管理科、农村社会事业科、合作经济科、帮扶科、区域协作促进科、监督检查科、防返贫监测科、科技合作科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业综合执法科。
市农业农村局机关、市农业信息中心、市蔬菜产业开发办公室、市农业项目服务中心为一个财务单位,共有编制66人,实有人员75人。
(二)参照公务员法管理单位
直属参公单位2个,为市农机监理所、市农村能源办公室。
(三)直属事业单位
1.直属公益一类事业单位11个,包括市农科院、市农业技术推广站、市植物保护中心、市农机化技术推广站、市农业经营服务中心、市农广校、市蔬菜产业开发办公室、市农业信息中心、市种子站、市农产品质量安全与检验检测中心、市农业项目服务中心;
2.直属公益二类事业单位0个。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算5505.43万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、非财政性单位结转结余;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。
(一)收入预算
2025年收入预算5505.43万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入5505.43万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算5505.43万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出5255.43万元,占95.46%;项目支出250万元,占4.54%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出5505.43万元,包括:教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出714.87万元、卫生健康支出260.91万元、农林水支出4184.92万元、住房保障支出344.74万元。
具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出5255.43万元,比2024年预算增加421.76万元,增长8.72%,增长的主要原因是机构改革后原乡村振兴局合并到本部门,人员增加
其中:人员经费支出4623.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费支出631.58万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出
2025年一般公共预算项目支出250万元,比2024年预算增加128万元,增长104%,增长的主要原因一是机构改革后原乡村振兴局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查考核工作划转本单位开展,工作经费增加;二是按照有关要求,本年度需开展平凉市第三次土壤普查市级成果汇总和平凉蔬菜公用品牌商标注册工作,专项经费增加。
项目资金8个,主要是:全面推进实施乡村振兴战略及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查考核经费、平凉市第三次土壤普查市级成果汇总经费、平凉市高标准农田建设项目管理经费、平凉蔬菜公用品牌商标注册、农村土地二轮承包延包专项资金、农业科研专项资金、农业科研工作补助经费、农产品及农业投入品质量安全监测资金。
(三)支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为88.46万元,较2024年预算增加20.92万元,增长30.97%,增长的主要原因是退休人员增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为464.4万元,较2024年预算增加33.62万元,增长7.8%,增长的主要原因是机构改革后局机关人员增加,机关事业单位基本养老保险增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项):2025年预算数为135.34万元,较2024年预算增加20.86万元,增长18.22%,增长的主要原因是退休人员增加。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为26.67万元,较2024年预算增加0.89万元,增长3.4%,增长的主要原因是机构改革后局机关人员增加,其他社会保障和就业支出增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为57.7万元,较2024年预算增加11.6万元,增长25.16%,增长的主要原因是机构改革后局机关人员增加,行政单位医疗支出增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为72.25万元,较2024年预算增加8.73万元,增长13.74%,增长的主要原因是机构改革后局机关人员增加,公务员医疗补助增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为130.96万元,较2024年预算增加2.05万元,增长1.59%,增长的主要原因是人员增加,事业单位医疗增加。
8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2025年预算数为1053.37万元,较2024年预算增加443.71万元,增长72.78%,增长的主要原因是机构改革后局机关人员增加,行政运行支出增加。
9.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2025年预算数为200万元,较2024年预算增加144万元,增长257%,增长的主要原因是一是机构改革后原乡村振兴局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查考核工作划转局机关开展,工作经费增加;二是按照有关要求,本年度需开展平凉市第三次土壤普查市级成果汇总和平凉蔬菜公用品牌商标注册工作,专项经费增加。
10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2025年预算数为2881.55万元,较2024年预算减少167.23万元,下降5.48%,下降的主要原因是项目支出减少,基本支出减少。
11.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):2025年预算数为40万元,较2024年预算无变动。
12.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):2025年预算数为10万元,2024年无此项预算。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为344.74万元,较2024年预算增加24.63万元,增长7.7%,增长的主要原因是机构改革后局机关人员增加,住房公积金增加。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算4万元,较2024年预算无变化。
1.因公出国(境)费用0万元,与2024年预算持平,主要原因是严格落实过“紧日子”有关要求,厉行节约,严控出国出境事项。
2.公务接待费0万元,与2024年预算持平,主要原因是严格落实过“紧日子”有关要求,厉行节约,严格控制公务接待数量和人数。
3.公务用车购置及运行维护费4万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4万元),与2024年预算持平,主要原因是严格落实过“紧日子”有关要求,严格控制公务用车运行维护费支出。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,与2024年预算持平。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,与2024年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费347.92万元,较2024年预算增加162.95万元,增长88.09%,下降的主要原因是机构改革后,局机关人员和工作职能增加,经费增加。
七、政府采购安排情况
2025年部门政府采购预算总额116.47万元,其中:政府采购货物预算60.57万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算55.9万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3617.01万元。其中:办公用房12955.21平方米,价值1702.98万元。预算部门共有公务用车2辆,价值24.21万元。单价20万元以上的设备价值402.22万元。2025年拟采购固定资产约72.2万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2025年本部门涉及非税收入,2025年计划征收25万元。主要是国有资产处置收入。
(三)重点项目情况
项目名称:平凉蔬菜公用品牌商标注册
1.项目概况:主要是开展“平凉蔬菜”区域公用品牌调研,规划品牌定位,设计“平凉蔬菜”品牌标识;开展“平凉蔬菜”区域公用品牌法律基础确权(“平凉蔬菜”集体商标注册),指导“平凉蔬菜”区域公用品牌运营指导服务、法律风险防控;开展品牌宣传推介等。
2.立项依据:依据《平凉市泾汭河川区设施蔬菜现代农业产业园建设实施方案》(平办发〔2024〕14号)和《关于申请注册蔬菜公用品牌商标的报告》(市农业农村局呈阅件)的政府领导批示以及平凉蔬菜产业发展需要。
3.实施主体:平凉市农业农村局
4.实施周期:2025年1月到2025年12月结束
5.年度预算安排:年度总安排80万元
6.预期总体目标:“平凉蔬菜”区域公用品牌培育取得突破性进展,品牌知名度、影响力显著增强。
项目名称:农业科研工作补助经费
1.项目概况:用于高平试验站、崆峒试验站工作运行及科研农作物高质高产研究。
2.立项依据:依据平市农科﹝2022﹞76号关于申请科研副产品处置收入用于农业科研事项的报告。
3.实施主体:平凉市农业科学院
4.实施周期:2025年1月到2025年12月结束
5.年度预算安排:年度总安排30万元
6.预期总体目标:
目标1: 完成两站的科研日常业务工作。
目标2:完成科研工作需要的设备购置、维修维护及专用材料支出。
目标3:合理合规使用资金。
(四)部门管理转移支付情况
2025年,部门管理转移支付0万元,与2024年预算持平。
1.一般性转移支付0万元。
2.专项转移支付0万元。
3.政府性基金转移支付0万元。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标12个,按规定随年度预算一并公开项目12个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目9个,占本部门项目的75%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个,完成率为75%。开展1-9月绩效运行监控项目11个,占本部门项目的92%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个,完成率为92%。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共23个,其中,部门整体支出11个,项目支出12个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:全部随决算公开。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目8个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标10个、三级指标30个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标9个、三级指标102个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10.科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。
11.科学技术支出(类)社会科学(款):反映用于社会科学方面的支出。
12.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
13.文化旅游体育与传媒支出(类):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款):反映新闻出版、电影等方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款):反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项):反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。
23.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映单位开支的离退休经费。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
30.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
31.卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
36.住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
37.住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.转移性支出(类):反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出
40.转移性支出(类)一般性转移支付(款):反映政府间一般性转移支付。
41.转移性支出(类)一般性转移支付(款)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出(项):反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。
42.转移性支出(类)一般性转移支付(款)其他一般性转移支付支出(项):反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。
43.转移性支出(类)专项转移支付(款):反映政府间专项转移支付。
44.转移性支出(类)专项转移支付(款)文化旅游体育与传媒(项):反映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。
45.转移性支出(类)政府性基金转移支付(款):反映政府间政府性基金转移支付。
46.转移性支出(类)政府性基金转移支付(款)其他支出(项):反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。
47.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
48.工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
49.工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
50.工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
51.工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。
52.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
53.工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
54.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
55.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
56.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
57.工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
58.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
59.商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
60.商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。
61.商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
62.商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。
63.商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
64.商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
65.商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
66.商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
67.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
68.商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
69.商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
70.商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
71.商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
72.商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
73.商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。
74.商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
75.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
76.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
77.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
78.对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
79.对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
80.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
81.对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
82.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
83.资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
84.资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
85.资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
86、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
87.资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
88.资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。
89.资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
90.对企业补助(类):反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
91.对企业补助(类)费用补贴(款):反映对企业的费用性补贴。
92.其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
93.其他支出(类)对民间非营利组织和群众性自治组织补贴(款):反映对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出。
附件1.平凉市农业农村局部门预算公开表 (汇总).xlsx
附件2.平凉市农业农村局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 (汇总).xlsx