平凉市公安局(本级)2025年部门预算公开

  • 时间:2025-01-26 10:46
  • 来源:平凉市财政局
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平凉市公安局

2025年部门预算公开情况说明

目   录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)研究起草有关公安工作的地方性法规、规章,领导、指挥、检查全市公安工作;

(二)掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的新情况,防范打击境内各类破坏活动;

(三)掌握全市经济犯罪情报信息、动态;严厉打击金融、证券、走私、偷税等严重经济犯罪活动;

(四)负责组织全市公安机关治安管理工作;

(五)组织指挥侦查工作和集中统一行动,参与侦查和直接承办重特大疑难案件、黑恶势力犯罪案件、暴力犯罪案件、涉外案件及跨地区联合侦查的重大案件; 负责重要案犯的缉捕工作;分析掌握全市刑事犯罪情况;

(六)负责持普通护照的外国人和中国公民出入境以及外国人居留、旅游等管理工作; 审核办理中国公民出入境手续;处理外国人违法、违章等活动;

(七)组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作;

(八)负责信息网络的安全侦查通报工作;  

(九)收集危害国内安全和社会治安的情报信息和重大案件线索;

(十)指导县级公安机关看守所、治安拘留所的建设及在押人员的监管、教育转化工作,检查监督有关政策和制度的贯彻执行。

(十一)依法组织实施城乡道路交通安全管理、宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和机动车驾驶员管理。

(十二)负责全市公安法制工作。

(十三)负责制定全市公安装备建设的长远规划和年度计划;申报、分配、管理公安业务经费; 负责市局机关国有资产的管理和后勤服务工作。

(十四)负责全市禁毒工作;

(十五)研究拟定全市公安科学技术发展规划,实施技术监督和安全技术防范工作;

(十六)规划、指导全市公安机关的有线通信专网、无线通信网、密码通信网的建设;负责维护全市公安信息网络的正常运行,提供应急通信保障;

(十七)组织全市公安机关防范、控制、处置各类邪教组织的违法犯罪活动;

(十八)承担全市反恐工作任务;

(十九)组织、指导全市公安队伍正规化建设;

(二十)组织、指导全市公安督察工作;

(二十一)承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

平凉市公安局内设29个职能部门,包括:政治部、办公室、指挥中心、警务督察支队、经济犯罪侦查支队、刑事警察支队、治安警察支队、禁毒支队、技术侦察支队、特警支队、反恐怖侦察支队、反邪教侦察支队、国内安全保卫支队、交通警察支队、行政管理科、网络安全保卫支队、法制支队、监所管理支队、信息通信科、户政管理科、出入境管理科、信访办公室、审计科、警卫处、巡逻警察支队、党委办公室、交通安全管理办公室、留置场所陪护支队、食品药品环境犯罪侦查支队。其中:交通警察支队为一级预算单位。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支情况如下:

2025年部门收支总预算5093.07万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年度结转结余;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2025年收入预算5093.07万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入5076.68万元,占99.68%;政府性基金预算收入0万元;上年结转收入16.39万元,占0.32%;其他收入0万元。

(二)支出预算

2025年支出预算5093.07万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出4819.63万元,占94.63%;项目支出257.05万元,占5.05%;上年结转收入16.39万元,占0.32%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出5076.68万元,包括:公共安全支出4102.36、社会保障和就业支出481.78万元、医疗卫生与计划生育支出206.80万元、住房保障支出285.74万元。

具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出4819.63万元,比2024年预算增加146.51万元,增长3.13%,增长的主要原因人员增资、社会保险增长,以及公用经费预算定额增长。

其中:人员经费支出3776.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出1043.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2025年一般公共预算项目支出257.05万元,比2024年预算减少226.75万元,减少46.87%,减少的主要原因:按照过紧日子要求,压减部分项目支出预算。

项目资金7个,主要是:工勤人员包干经费;公安奖励专项经费;禁(戒)毒、反恐维稳专项经费;警犬驯养经费;;特警支队伙食费;公安大数据汇聚节点(一期)项目;2025年退休人员春节慰问费。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2025 年预算数为 4043.26 万元,较 2024 年预算减少136.54 万元,下降 3.27%,主要原因:按照过紧日子要求,压减部分项目支出预算。

2、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2025 年预算数为 59.10 万元,较 2024 年预算增加13.35 万元,增长 29.18%,主要原因:项目支出科目调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025 年预算数为 81.25 万元,较 2024 年预算增加2.53 万元,增长3.21%,增长的主要原因是退休人员增加,离退休相关经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025 年预算数为394.43 万元,较 2024 年预算增加10.84万元,增长2.83%,主要原因是人员增资导致的社会保险增长。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025 年预算数为6.09 万元,较2024 年预算增加0.15万元,增长2.53%,主要原因是人员增资导致的社会保险增长。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025 年预算数为206.8 万元,较 2024 年预算增加6.39万元,增长3.19%,主要原因是人员增资导致的社会保险增长。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2025 年预算数为 46.56 万元,较 2024 年预算增加1.99万元,增长4.46%,主要原因是人员增资导致的社会保险增长。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025 年预算数为285.74 万元,较 2024 年预算增加7.79 万元,增长2.80%,增长的主要原因是人员增资导致的公积金基数增长。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算80万元,与2024年预算持平。

1.因公出国(境)费用0万元,与2024年预算持平。

2.公务接待费0万元,与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费80万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费80万元),与2024年预算持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,与2024年预算持平。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费824.34万元,较2024年预算增加175.44万元,增长27.04%,增长的主要原因是公用经费预算定额增长。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额96.38万元,其中:政府采购货物预算59.38万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算37万元。

2025年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10万元,小微企业预留政府采购项目预算金额86.38万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为267398.88万元。其中:办公用房7302平方米,价值1990.87万元。预算部门共有公务用车16辆(包括已参加车改,但产权尚未转移的车辆),价值383.79万元。单价20万元以上的设备价值13597.13万元。2025年拟采购固定资产约45.6万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

政府性基金上年结转16.39万元,为结转”雪亮工程”综治共享平台建设项目农民工工资保证金。

(二)非税收入情况

2024 年计划征收0 万元。

(三)重点项目情况

2025年预算安排项目无重点项目预算支出。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个,按规定随年度预算一并公开项目8个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目8个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目8个,占本部门项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个,完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共9个,其中,部门整体支出1个,项目支出7个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:全部随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况,2025年预算安排项目数与2024年持平,2025年度对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目7个(含涉密项目1个,绩效目标不予公开)。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标28个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标43个、三级指标57个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、公共安全支出(类):反映政府委会社会公共安全方面的支出。

11.公共安全支出(类)公安(款):反应公安事务及管理支出。

12、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

15.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项): 反胶各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

16.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

17.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项): 反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

18.公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项): 反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

19.公共安全支出(类)公安(款)移民事务(项): 反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

20.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。

23、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映单位开支的离退休经费。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

32、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

37、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

38、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39、转移性支出(类):反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

40、转移性支出(类)一般性转移支付(款):反映政府间一般性转移支付。

41、转移性支出(类)一般性转移支付(款)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出(项):反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

42、转移性支出(类)一般性转移支付(款)其他一般性转移支付支出(项):反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

43、转移性支出(类)专项转移支付(款):反映政府间专项转移支付。

44、转移性支出(类)专项转移支付(款)文化旅游体育与传媒(项):反映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。

45、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款):反映政府间政府性基金转移支付。

46、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款)其他支出(项):反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。

47、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

48、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

49、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

50、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

51、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

52、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

53、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

54、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

55、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

56、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

57、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

58、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

59、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

60、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

61、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

62、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

63、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

64、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

65、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

66、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

67、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

68、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

69、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

70、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

71、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

72、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

73、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

74、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

75、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

76、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

77、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

78、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

79、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

80、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

81、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

82、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

83、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

84、资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

85、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

86、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

87、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

88、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

89、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

附件1:平凉市公安局(本级)2025年部门预算公开表 .xlsx
       附件2:平凉市公安局(本级)2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

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平凉市公安局(本级)2025年部门预算公开
时间:2025-01-26 10:46

平凉市公安局

2025年部门预算公开情况说明

目   录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)研究起草有关公安工作的地方性法规、规章,领导、指挥、检查全市公安工作;

(二)掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的新情况,防范打击境内各类破坏活动;

(三)掌握全市经济犯罪情报信息、动态;严厉打击金融、证券、走私、偷税等严重经济犯罪活动;

(四)负责组织全市公安机关治安管理工作;

(五)组织指挥侦查工作和集中统一行动,参与侦查和直接承办重特大疑难案件、黑恶势力犯罪案件、暴力犯罪案件、涉外案件及跨地区联合侦查的重大案件; 负责重要案犯的缉捕工作;分析掌握全市刑事犯罪情况;

(六)负责持普通护照的外国人和中国公民出入境以及外国人居留、旅游等管理工作; 审核办理中国公民出入境手续;处理外国人违法、违章等活动;

(七)组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作;

(八)负责信息网络的安全侦查通报工作;  

(九)收集危害国内安全和社会治安的情报信息和重大案件线索;

(十)指导县级公安机关看守所、治安拘留所的建设及在押人员的监管、教育转化工作,检查监督有关政策和制度的贯彻执行。

(十一)依法组织实施城乡道路交通安全管理、宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和机动车驾驶员管理。

(十二)负责全市公安法制工作。

(十三)负责制定全市公安装备建设的长远规划和年度计划;申报、分配、管理公安业务经费; 负责市局机关国有资产的管理和后勤服务工作。

(十四)负责全市禁毒工作;

(十五)研究拟定全市公安科学技术发展规划,实施技术监督和安全技术防范工作;

(十六)规划、指导全市公安机关的有线通信专网、无线通信网、密码通信网的建设;负责维护全市公安信息网络的正常运行,提供应急通信保障;

(十七)组织全市公安机关防范、控制、处置各类邪教组织的违法犯罪活动;

(十八)承担全市反恐工作任务;

(十九)组织、指导全市公安队伍正规化建设;

(二十)组织、指导全市公安督察工作;

(二十一)承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

平凉市公安局内设29个职能部门,包括:政治部、办公室、指挥中心、警务督察支队、经济犯罪侦查支队、刑事警察支队、治安警察支队、禁毒支队、技术侦察支队、特警支队、反恐怖侦察支队、反邪教侦察支队、国内安全保卫支队、交通警察支队、行政管理科、网络安全保卫支队、法制支队、监所管理支队、信息通信科、户政管理科、出入境管理科、信访办公室、审计科、警卫处、巡逻警察支队、党委办公室、交通安全管理办公室、留置场所陪护支队、食品药品环境犯罪侦查支队。其中:交通警察支队为一级预算单位。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支情况如下:

2025年部门收支总预算5093.07万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年度结转结余;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2025年收入预算5093.07万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入5076.68万元,占99.68%;政府性基金预算收入0万元;上年结转收入16.39万元,占0.32%;其他收入0万元。

(二)支出预算

2025年支出预算5093.07万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出4819.63万元,占94.63%;项目支出257.05万元,占5.05%;上年结转收入16.39万元,占0.32%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出5076.68万元,包括:公共安全支出4102.36、社会保障和就业支出481.78万元、医疗卫生与计划生育支出206.80万元、住房保障支出285.74万元。

具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出4819.63万元,比2024年预算增加146.51万元,增长3.13%,增长的主要原因人员增资、社会保险增长,以及公用经费预算定额增长。

其中:人员经费支出3776.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出1043.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2025年一般公共预算项目支出257.05万元,比2024年预算减少226.75万元,减少46.87%,减少的主要原因:按照过紧日子要求,压减部分项目支出预算。

项目资金7个,主要是:工勤人员包干经费;公安奖励专项经费;禁(戒)毒、反恐维稳专项经费;警犬驯养经费;;特警支队伙食费;公安大数据汇聚节点(一期)项目;2025年退休人员春节慰问费。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2025 年预算数为 4043.26 万元,较 2024 年预算减少136.54 万元,下降 3.27%,主要原因:按照过紧日子要求,压减部分项目支出预算。

2、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2025 年预算数为 59.10 万元,较 2024 年预算增加13.35 万元,增长 29.18%,主要原因:项目支出科目调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025 年预算数为 81.25 万元,较 2024 年预算增加2.53 万元,增长3.21%,增长的主要原因是退休人员增加,离退休相关经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025 年预算数为394.43 万元,较 2024 年预算增加10.84万元,增长2.83%,主要原因是人员增资导致的社会保险增长。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025 年预算数为6.09 万元,较2024 年预算增加0.15万元,增长2.53%,主要原因是人员增资导致的社会保险增长。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025 年预算数为206.8 万元,较 2024 年预算增加6.39万元,增长3.19%,主要原因是人员增资导致的社会保险增长。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2025 年预算数为 46.56 万元,较 2024 年预算增加1.99万元,增长4.46%,主要原因是人员增资导致的社会保险增长。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025 年预算数为285.74 万元,较 2024 年预算增加7.79 万元,增长2.80%,增长的主要原因是人员增资导致的公积金基数增长。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算80万元,与2024年预算持平。

1.因公出国(境)费用0万元,与2024年预算持平。

2.公务接待费0万元,与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费80万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费80万元),与2024年预算持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,与2024年预算持平。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费824.34万元,较2024年预算增加175.44万元,增长27.04%,增长的主要原因是公用经费预算定额增长。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额96.38万元,其中:政府采购货物预算59.38万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算37万元。

2025年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10万元,小微企业预留政府采购项目预算金额86.38万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为267398.88万元。其中:办公用房7302平方米,价值1990.87万元。预算部门共有公务用车16辆(包括已参加车改,但产权尚未转移的车辆),价值383.79万元。单价20万元以上的设备价值13597.13万元。2025年拟采购固定资产约45.6万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

政府性基金上年结转16.39万元,为结转”雪亮工程”综治共享平台建设项目农民工工资保证金。

(二)非税收入情况

2024 年计划征收0 万元。

(三)重点项目情况

2025年预算安排项目无重点项目预算支出。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个,按规定随年度预算一并公开项目8个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目8个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目8个,占本部门项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个,完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共9个,其中,部门整体支出1个,项目支出7个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:全部随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况,2025年预算安排项目数与2024年持平,2025年度对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目7个(含涉密项目1个,绩效目标不予公开)。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标28个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标43个、三级指标57个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、公共安全支出(类):反映政府委会社会公共安全方面的支出。

11.公共安全支出(类)公安(款):反应公安事务及管理支出。

12、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

15.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项): 反胶各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

16.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

17.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项): 反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

18.公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项): 反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

19.公共安全支出(类)公安(款)移民事务(项): 反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

20.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。

23、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映单位开支的离退休经费。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

32、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

37、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

38、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39、转移性支出(类):反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

40、转移性支出(类)一般性转移支付(款):反映政府间一般性转移支付。

41、转移性支出(类)一般性转移支付(款)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出(项):反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

42、转移性支出(类)一般性转移支付(款)其他一般性转移支付支出(项):反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

43、转移性支出(类)专项转移支付(款):反映政府间专项转移支付。

44、转移性支出(类)专项转移支付(款)文化旅游体育与传媒(项):反映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。

45、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款):反映政府间政府性基金转移支付。

46、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款)其他支出(项):反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。

47、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

48、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

49、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

50、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

51、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

52、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

53、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

54、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

55、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

56、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

57、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

58、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

59、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

60、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

61、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

62、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

63、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

64、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

65、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

66、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

67、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

68、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

69、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

70、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

71、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

72、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

73、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

74、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

75、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

76、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

77、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

78、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

79、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

80、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

81、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

82、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

83、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

84、资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

85、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

86、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

87、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

88、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

89、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

附件1:平凉市公安局(本级)2025年部门预算公开表 .xlsx
       附件2:平凉市公安局(本级)2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

信息来源:平凉市公安局
责任编辑:平凉市公安局